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Celtis

 
 
 
 

Notizie

Apertura esercizio 2012

Nel seguente manuale sono riportate le operazioni da eseguire per iniziare la gestione del nuovo esercizio.

 

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Manuale "Spesometro"

E' disponibile per il download, il manuale che descrive l'utilizzo del modulo "Spesometro".

 

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Cambio aliquota IVA al 21%

Cambio aliquota IVA al 21%.
Dal 17 settembre 2011 passa al 21% l'aliquota IVA ordinaria.

Consultare il seguente manuale per sapere le operazione da fare su Alnus:

 

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Versione R.2.8 di Alnus ERP

E’ ora disponibile la versione R.2.8 di Alnus ERP ed Alnus Express.

Per conoscere le novità presenti in questa nuova release, consultare i seguenti documenti:

 

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Modulo "Spesometro" - Legge "Prot.n. 2010/184182 Legge 30 luglio 2010 n.122"

In merito alla recente legge in oggetto che impone l'invio telematico dei documenti IVA con importo superiore ad €3.000,00 che riassumiamo e commentiamo qui di seguito (consultare link sito www.guidafiscaleonline.it):

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Alnus eAD

Alnus eAD: Telematizzazione delle Accise (settore Vini) 

Il “D.A.A.” elettronico nasce da un progetto europeo denominato E.M.C.S. (EXCISE MOVEMENT and CONTROL SYSTEM) attraverso cui monitorare e controllare in tempo reale ed in modo efficace le transazioni di prodotti in sospensione di accisa.

Con il Dec. CEE 1152/2003/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio prende vita il progetto attraverso cui operare la sostituzione del documento accompagnatorio cartaceo “D.A.A.” con un documento elettronico (eAD) gestito dal citato sistema di controllo E.M.C.S.

Come previsto dal Decreto Legge 3 ottobre 2006 n° 262 (convertito in Legge 24 novembre 2006) n° 286 relativo alla telematizzazione delle Accise, Celtis Srl, ha predisposto un nuovo modulo software applicativo (Alnus eAD) integrato nel prodotto software Alnus Erp che rappresenta la soluzione più efficace ed immediata per rispondere alle nuove disposizioni di legge.

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Black List

L'Art. 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 marzo 2010 ha previsto l'obbligo di comunicazione delle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o Territori a regime fiscale privilegiato. La cadenza per la presentazione del modello è mensile (a meno che l'ammontare delle operazioni sia inferiore a 50.000,00 Euro nel qual caso è annuale).  La presentazione del modello è esclusivamente prevista in via telematica e deve essere presentato entro la fine del mese successivo al periodo oggetto della comunicazione. L'obbligo ha inizio dal 1 luglio 2010 quindi la prima presentazione deve avvenire entro il 31 agosto 2010 (per chi rientra nei parametri della cadenza mensile). Devono essere distinti nel modello i beni dai servizi.
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